Faktúra č. 0000002000

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002000
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota s DPH: 308,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040172
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040172 letenka Viedeň - Sofia - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 308,77 € 15.10.2018 15.10.2018 15.10.2018 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť