Faktúra č. 0000001935

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001935
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 12.10.2018
  • Celková hodnota s DPH: 745,53 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040146
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040146 letenky, jazyková stáž Viedeň - Moskva - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 745,53 € 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť