Faktúra č. 0000001739

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001739
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota s DPH: 272,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000040019
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000040019 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Paríž-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 272,77 € 13.09.2018 01.10.2018 18.09.2018 Ing. Marian Galan generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť