Faktúra č. 0000001735

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001735
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 21.09.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 030,26 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029937
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029937 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 1 030,26 € 20.08.2018 20.08.2018 16.01.2019 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť