Faktúra č. 0000001136

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 0000001136
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 28.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 737,45 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029765
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029765 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 737,45 € 25.06.2018 25.06.2018 29.06.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť