Faktúra č. 0000001132

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 0000001132
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 28.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 708,61 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029674
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029674 letenka Viedeň - Kišiňov - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 708,61 € 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť