Faktúra č. 0000000925

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000925
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Torok
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 379,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029569
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029569 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Košice – Varšava – MoskvaSheremetyevo – Varšava – Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 379,11 € 15.05.2018 15.05.2018 15.05.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť