Faktúra č. 0000000919

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000919
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pitlová
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 751,97 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029532
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029532 Zabezpečenie 1 ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 751,97 € 03.05.2018 03.05.2018 03.05.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť