Faktúra č. 0000000918

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000918
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Babincak+2
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota s DPH: 764,73 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029520
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029520 Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Košice – Istanbul –Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 764,73 € 02.05.2018 02.05.2018 02.05.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť