Faktúra č. 0000000520
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000000520
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Hromada,Otiepková
- Dátum doručenia: 03.04.2018
- Celková hodnota s DPH: 1 222,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000029317
- Dátum zverejnenia: 16.04.2018
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029317 | letenka Viedeň-Srajevo, Sarajevo-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 210,00 € | 27.02.2018 | 21.03.2018 | 27.02.2018 | PhDr.Ivan Hromada, PhD. | riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |