Faktúra č. 0000000261

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000261
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Mušinský
  • Dátum doručenia: 22.02.2018
  • Celková hodnota s DPH: 367,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029263
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029263 Zabzepečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Košice – Varšava – MoskvaSheremetyevo – Varšava – Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 367,00 € 12.02.2018 12.02.2018 12.02.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť