Faktúra č. 0000000154

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000154
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Jurkovič
  • Dátum doručenia: 05.02.2018
  • Celková hodnota s DPH: 459,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029221
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029221 letenka Viedeň – Sofia – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 459,00 € 01.02.2018 01.02.2018 02.02.2018 Mgr. JOZEF JURKOVIČ Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Objednávka
Tlačiť