Faktúra č. 0000000123

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000123
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Otiepková
  • Dátum doručenia: 31.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 565,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029190
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029190 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 565,00 € 24.01.2018 04.02.2018 24.01.2018 PhDr.Ivana Hromada, PhD. riaditeľ Odboru mládeže Objednávka
Tlačiť