Faktúra č. 0000000103

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000103
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Pitlová, Hajduk
  • Dátum doručenia: 26.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 918,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029180
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029180 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – Sofia – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 918,00 € 19.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť