Faktúra č. 0000000104
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 - IČO: 00164381
 
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
 - IČO: 36667234
 - Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000000104
 - Popis fakturovaného plnenia: letenka - Fodorová
 - Dátum doručenia: 26.01.2018
 - Celková hodnota s DPH: 525,00 €
 - Identifikácia objednávky: 0000029175
 - Dátum zverejnenia: 09.02.2018
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000029175 | letenka Viedeň – Brusel – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 525,00 € | 19.01.2018 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | Mgr. JOZEF JURKOVIČ | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu | Objednávka |