Faktúra č. 0000000104

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000104
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Fodorová
  • Dátum doručenia: 26.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 525,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000029175
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000029175 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 19.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 Mgr. JOZEF JURKOVIČ Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Objednávka
Tlačiť