Faktúra č. 0000002360

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002360
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Šponiar
  • Dátum doručenia: 04.12.2017
  • Celková hodnota s DPH: 395,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028986
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028986 Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň- Paríž a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 395,02 € 01.12.2017 01.12.2017 07.12.2017 PhDr. Marek Hajduk, PhD Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
Tlačiť