Faktúra č. 0000002053

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002053
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Dušková
  • Dátum doručenia: 30.10.2017
  • Celková hodnota s DPH: 689,25 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028763
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028763 letenka na trase Budapešť - Frankfurt - Štrasburg a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 689,25 € 19.10.2017 19.10.2017 19.10.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť