Faktúra č. 0000001824

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001824
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Otiepkova
  • Dátum doručenia: 02.10.2017
  • Celková hodnota s DPH: 757,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028627
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028627 letenka Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 757,56 € 19.09.2017 19.09.2017 20.09.2017 PhDr.Ivan Hromada, PhD. riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť