Faktúra č. 0000001831

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001831
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lubyová
  • Dátum doručenia: 02.10.2017
  • Celková hodnota s DPH: 994,57 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028601
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028601 lletenka - Lubyová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 994,57 € 14.09.2017 14.09.2017 18.09.2017 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť