Faktúra č. 0000001055

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001055
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Černáková+1
  • Dátum doručenia: 08.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 953,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028199
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028199 Objednávame si u Vás letenku leteckou spoločnosťou Gurs, s.r.o. na traseViedeň – Riga – ViedeňBT432 07/06/2017 09:35 12: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 953,44 € 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 Ing. Peter Baláž Riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť