Faktúra č. 0000001145

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001145
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lehocká
  • Dátum doručenia: 19.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 700,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028269
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028269 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 700,00 € 13.06.2017 13.06.2017 13.06.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť