Faktúra č. 0000001195

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001195
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Helmich
  • Dátum doručenia: 22.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 539,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028165
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028165 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SLOVAKIA globtravel, s.r.o. prev.:Kapitulská 3, Banská Bystrica 36671339 539,12 € 26.05.2017 26.05.2017 26.05.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť