Faktúra č. 0000001146

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001146
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Supej,Turcek
  • Dátum doručenia: 19.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 698,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028277
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028277 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 698,00 € 14.06.2017 14.06.2017 14.06.2017 Mgr. JOZEF JURKOVIČ Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Objednávka
Tlačiť