Faktúra č. 0000001119

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001119
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, Birnsteinová Š.
  • Dátum doručenia: 14.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 032,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028226
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028226 Zabezpečenie 3ks spiatočných leteniek na trase Košice – Varšava – Moskva– Varšava – Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. 36179825 1 032,00 € 06.06.2017 06.06.2017 07.06.2017 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť