Faktúra č. 0000001053

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001053
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Torok
  • Dátum doručenia: 08.06.2017
  • Celková hodnota s DPH: 356,01 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028160
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028160 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Košice - Varšava - MoskvaSheremetyevo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 356,01 € 25.05.2017 25.05.2017 25.05.2017 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť