Faktúra č. 0000000871

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000871
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Hudák
  • Dátum doručenia: 15.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 433,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028074
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028074 Objednávame si u Vás letenku leteckou spoločnosťou Gurs, s.r.o. na traseViedeň – Helsinki – Viedeň 2 AY 766 N 31MAY 3 V Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 433,08 € 05.05.2017 05.05.2017 09.05.2017 Ing. Peter Baláž Riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť