Faktúra č. 0000000909

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000909
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Klempová
  • Dátum doručenia: 19.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 550,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000028118
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000028118 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 550,00 € 16.05.2017 18.05.2017 16.05.2017 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť