Faktúra č. 0000000563
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000563
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Jurkovič
- Dátum doručenia: 04.04.2017
- Celková hodnota s DPH: 510,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027876
- Dátum zverejnenia: 26.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000027876 | letenka NORWEGIAN + SCANDINAVIAN, Viedeň - Oslo - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 510,00 € | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 28.03.2017 | Mgr. JOZEF JURKOVIČ | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu | Objednávka |