Faktúra č. 0000000576

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000576
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Lehotská
  • Dátum doručenia: 04.04.2017
  • Celková hodnota s DPH: 756,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027885
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027885 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 756,90 € 29.03.2017 29.03.2017 29.03.2017 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť