Faktúra č. 0000000455
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000455
- Popis fakturovaného plnenia: letenky p.Šuhajová+6
- Dátum doručenia: 20.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 2 800,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027813
- Dátum zverejnenia: 19.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000027813 | letenky na trase Viedeň - Moskva a späťa letenky na trase Košice - Viedeň - Moskva a späť | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 2 800,00 € | 14.03.2017 | 14.03.2017 | 14.03.2017 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |