Faktúra č. 0000030728

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030728
  • Popis fakturovaného plnenia: SPP Zemný plyn
  • Dátum doručenia: 01.11.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 786,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1611
  • Identifikácia objednávky: 0000030205
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030205 Dodávka plynu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 10 000,00 € 25.01.2016 31.12.2016 09.02.2016 Ing. Ivan Stankovský CSc. Riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030205 Dodávka plynu Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 10 915,00 € 25.01.2016 31.12.2016 05.06.2024 Ing. Ivan Stankovský CSc. Riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030123 Pevná linka 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,89 € 07.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030122 Mobily 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,80 € 07.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030121 Mobily 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 368,03 € 07.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030201 Mobily 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 358,22 € 07.03.2023 10.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030203 Pevná linka 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,70 € 07.03.2023 10.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030202 Mobily 2 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,80 € 07.03.2023 10.03.2023 14.03.2023 Faktúra
0000030279 Pevná linka 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,77 € 11.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030280 Mobily 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 313,62 € 11.04.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000030319 Mobily 2 3/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,80 € 24.04.2023 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
0000030402 Pevná linka 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,01 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030475 mobily 2 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 720,00 € 26.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030488 mobily 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 221,60 € 29.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000030524 pevná linka 5/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,94 € 05.06.2023 12.06.2023 14.06.2023 Faktúra
0000030614 Pevná linka 6/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,28 € 06.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030530 doplatok Telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,60 € 06.07.2023 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030529 doplatok Telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,22 € 06.07.2023 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030699 pevná linka 7/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,38 € 08.08.2023 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030739 pevná linka 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,68 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
0000030829 pevná linka 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,48 € 05.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030894 pevná linka 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,66 € 07.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 Faktúra
0000030894 pevná linka 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,66 € 07.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 Faktúra
0000030963 pevná linka 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,86 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030963 pevná linka 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,86 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
Tlačiť