Faktúra č. 0000002505

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002505
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Bosáková
  • Dátum doručenia: 29.11.2016
  • Celková hodnota s DPH: 732,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027349
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027349 Objednávame si u Vás letenku leteckou spoločnosťou GO travel na traseViedeň – Brusel – ViedeňOS 355 Q 30NOV 3 VIEBRU 172 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 732,00 € 21.11.2016 21.11.2016 02.12.2016 Ing. Peter Baláž Riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť