Faktúra č. 0000002619

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002619
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 09.12.2016
  • Celková hodnota s DPH: 17,60 €
  • Identifikácia zmluvy: št. KEGA čl. 9
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť