Faktúra č. 0000002547

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002547
  • Popis fakturovaného plnenia: let.,poist.-Lopušná+1
  • Dátum doručenia: 05.12.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 464,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027387
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027387 letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 464,00 € 25.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť