Faktúra č. 0000002553
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002553
- Popis fakturovaného plnenia: let.,poist.-Pathoóvá
- Dátum doručenia: 05.12.2016
- Celková hodnota s DPH: 732,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027405
- Dátum zverejnenia: 15.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000027405 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 732,00 € | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.11.2016 | Mgr. Monika Korkošová | Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka |