Faktúra č. 0000002507

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002507
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Klempová
  • Dátum doručenia: 29.11.2016
  • Celková hodnota s DPH: 754,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027353
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027353 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 754,43 € 22.11.2016 22.11.2016 22.11.2016 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť