Faktúra č. 0000002405

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002405
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Kodela
  • Dátum doručenia: 18.11.2016
  • Celková hodnota s DPH: 182,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027299
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027299 Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň – Moskva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 182,00 € 11.11.2016 11.11.2016 11.11.2016 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť