Faktúra č. 0000002391

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002391
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pažitná+2
  • Dátum doručenia: 16.11.2016
  • Celková hodnota s DPH: 2 634,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027273
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027273 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 1 821,00 € 07.11.2016 08.11.2016 07.11.2016 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť