Faktúra č. 0000002357

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002357
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka p.Sotáková
  • Dátum doručenia: 14.11.2016
  • Celková hodnota s DPH: 90,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027281
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027281 zmena letenky na trase Minsk /MSQ/ – Varsava /WAW/ – Kosice /KSC/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 90,00 € 07.11.2016 07.11.2016 07.11.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť