Faktúra č. 0000002340
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002340
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Škrabský
- Dátum doručenia: 11.11.2016
- Celková hodnota s DPH: 645,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027282
- Dátum zverejnenia: 23.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000027282 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 645,00 € | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 14.12.2016 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |