Faktúra č. 0000002087

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002087
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Červeňáková+1
  • Dátum doručenia: 17.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 088,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027144
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027144 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Bratislava - Brusel -Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 088,00 € 12.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 PhDr. Marek Hajduk PhD. Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť