Faktúra č. 0000002084
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002084
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pešek
- Dátum doručenia: 17.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 648,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027131
- Dátum zverejnenia: 23.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000027131 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 648,00 € | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |