Faktúra č. 0000002084

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002084
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pešek
  • Dátum doručenia: 17.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 648,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027131
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027131 Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 648,00 € 10.10.2016 11.10.2016 21.10.2016 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť