Faktúra č. 0000002062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002062
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lopušná
  • Dátum doručenia: 13.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 775,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027117
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027117 Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 775,00 € 07.10.2016 07.10.2016 07.10.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť