Faktúra č. 0000001926

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 0000001926
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Beláková,Grocká
  • Dátum doručenia: 03.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 769,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027035
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027035 letenka na trase Košice – Viedeň – Moskva Domodedovo a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 769,72 € 23.09.2016 23.09.2016 23.09.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť