Faktúra č. 0000002024

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002024
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce-BL788JL
  • Dátum doručenia: 11.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 19,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027155
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002024 letenka-Šatka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 Stavebné práce, opravárenské práce 536,00 € 30.09.2013 24.10.2013 28.10.2013 Faktúra
0000027155 servisné práce BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 19,36 € 04.10.2016 05.10.2016 14.10.2016 Ing. Štefan Verchovodko Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť