Faktúra č. 0000001925

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001925
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pešek
  • Dátum doručenia: 03.10.2016
  • Celková hodnota s DPH: 588,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027010
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027010 Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 588,00 € 19.09.2016 20.09.2016 30.09.2016 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť