Faktúra č. 0000001925
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001925
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Pešek
- Dátum doručenia: 03.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 588,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000027010
- Dátum zverejnenia: 24.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000027010 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 588,00 € | 19.09.2016 | 20.09.2016 | 30.09.2016 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |