Faktúra č. 0000001869

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001869
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Milčák
  • Dátum doručenia: 26.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 329,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026997
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026997 letenka na trase Kosice(KSC)-Praha (PRG)-Minsk (MSQ) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 329,17 € 14.09.2016 14.09.2016 14.09.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť