Faktúra č. 0000001812

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001812
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Fodorová+1
  • Dátum doručenia: 19.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 987,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026992
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026992 Letenky Austrian a Ryanair. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 493,69 € 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 Mgr. JOZEF JURKOVIČ Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Objednávka
0000026992 Letenky Austrian a Ryanair. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 987,38 € 13.09.2016 13.09.2016 19.09.2016 Mgr. JOZEF JURKOVIČ Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Objednávka
Tlačiť