Faktúra č. 0000001814

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001814
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Korkošová
  • Dátum doručenia: 19.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 548,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026995
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026995 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 548,04 € 14.09.2016 16.09.2016 14.09.2016 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť