Faktúra č. 0000001800

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001800
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakubík
  • Dátum doručenia: 19.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 793,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026971
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026971 Siatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 793,04 € 09.09.2016 13.09.2016 09.09.2016 Ing. Marian Galan Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť