Faktúra č. 0000001800
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001800
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakubík
- Dátum doručenia: 19.09.2016
- Celková hodnota s DPH: 793,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000026971
- Dátum zverejnenia: 12.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026971 | Siatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 793,04 € | 09.09.2016 | 13.09.2016 | 09.09.2016 | Ing. Marian Galan | Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva | Objednávka |